Версия для слабовидящих
 

Нормативно-правовая информация / Постановления Администрации

Васюринское сельское поселение
Постановления Администрации

Постановление администрации Васюринского сельского поселения "Об утверждении
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях
Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)»" № 337 от 21.12.2018

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2018                                                                                        № 337

 

станица Васюринская

 

 

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 19 февраля 2015 года № 94 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере культуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» постановляю:

  1. Утвердить  нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (согласно приложения).
  2. Начальнику общего отдела Дзыбовой З.К. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Васюринского сельского поселения в сети Интернет.
  3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального  опубликования и распространяется на правоотношения начиная с формирования муниципальных заданий на оказание и выполнение муниципальных услуг (выполнение работ) с 2019 года.

 

 

Глава Васюринского

сельского поселения                                                                                  Д.А. Позов

АКТ

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

 

 

 

                         2018г.                                                                         ст.Васюринская

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили  настоящий акт о том, что постановление администрации №        от                    года «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», обнародовано путем доведения его  до всеобщего сведения граждан, проживающих на территории Васюринского  сельского поселения, посредством размещения в период с 20.12.2018.  по 30.12.2018.,текста  постановления, на информационном стенде в здании  администрации Васюринского сельского поселения, в центральной библиотеке станицы Васюринской,  МОУ СОШ № 10, МОУ СОШ № 13, МОУ ООШ № 14, где был обеспечен беспрепятственный доступ граждан  к тексту постановления.

 

 

 

Глава Васюринского

сельского поселения                                                                               Д.А.Позов

 

 

Директор Библиотечного

объединения Васюринского

сельского поселения                                                                            Е.Л.Самарцева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к  постановлению администрации

Васюринского сельского поселения

от _____________           № _______

 

 

Расчет нормативных затрат на оказание услуги

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги

 

Наименование ресурса

Норма

 

 

 

Нормативное количество ресурса

 

Нормативное количество услуг

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Гл.библиотекарь

0,00017

1

5902

Нормативное количество услуг установлено в соответствии с Межотраслевыми нормами времени  на работы, выполняемые в библиотеках

1 посещение -18 минут (0,3ч.) Нормативное количество обслуживаемых посещений в час для библиотекаря = 60/18=3,33 человека.

В соответствии с производственным календарем  кол-во рабочих часов в год – 1772,4 ч. (36-часовая раб. неделя)

1772,4*3,33= 5902 посещений в год

Библиотекарь

0,00017

1

5902

Библиотекарь

0,00017

1

5902

Библиотекарь

0,00017

1

5902

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Персональный компьютер , ноутбук)

0,0006

4

7089,6

При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6

Телефон-факс

0,00014

1

7089,6

Телефон

0,00014

1

7089,6

Набор канцелярских принадлежностей

0,0006

4

7089,6

Бумага для факса

0,0008

6

7089,6

Бумага для принтера

0,0034

24

7089,6

Подписка (газеты, журналы)

0,0028

20

7089,6

Книги

0,023

166

7089,6

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,0006

 

4

7089,6

При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6 4 раза в год

Заправка картриджа

0,0014

10

7089,6

При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6  производится раза в год

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

 

 

 

 

 

 

Наименование ресурса

Норма

 

 

 

Срок использования  ресурса

 

 

Цена единицы  ресурса

 

 

Нормативные затраты

 

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Гл библиотекарь

0,00017

1

441726,25

75,09

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Библиотекарь

0,00017

1

441726,25

75,09

Библиотекарь

0,00017

1

441726,25

75,09

Библиотекарь

0,00017

1

441726,25

75,09

Итого гр. 1

Х

х

х

300,36

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Персональный компьютер , ноутбук)

0,0006

3

30000,00

6

 

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

Телефон-факс

0,00014

3

5000,00

0,23

телефон

0,00014

1

1600,00

0,22

Набор канцелярских принадлежностей

0,0006

1

450,00

0,27

Бумага для факса

0,0008

1

50,00

0,04

Бумага для принтера

0,0034

1

250,00

0,85

Подписка (газеты, журналы)

0,0028

1

2000,00

5,60

Книги

0,023

1

300,00

6,9

Итого гр. 2

Х

х

х

20,11

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,0006

 

1

5000,00

3,00

В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы

Заправка картриджа

0,0014

1

300

0,42

 

 

 

 

 

 

Итого гр. 3

Х

х

х

3,42

х

 

     ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

323,89

х

 

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия 90%

8,234

9,29

76500,00

 

 

Газоснабжение 50%

2596,43

6,74

17500,00

 

Холодное водоснабжение

118,9

25,23

3000,00

 

ИТОГО гр. 1

х

х

97000,00

х

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Вывоз мусора

11,091

360,63

4000,00

 

ТО пожарной сигнализации

4

10500,00

42000,00

 

ТО газопровода

4

2050,00

8200,00

 

Установка и ТО  охранной кнопки

4

12500,00

50000,00

 

ТО дымоходов

1

 

1400,00

 

Обслуживание здания

 (Услуги электрика)

12

3250,00

39000,00

 

 

ИТОГО гр. 2

х

х

144600,00

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

х

 

х

4. Услуги связи

Абонентская плата за местное телефонное соединение

12

750,00

9000,00

 

2 обоненские линии с безлимитным тарифом* 12 месяцев

Интернет

12

3583,33

43000,00

2 линии Ростелеком

 

 

 

 

 

ИТОГО гр. 4

х

х

52000,00

х

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

ИТОГО гр. 5

х

х

 

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

583512,00

583512,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Уборщик служебных помещений

1,75

176244,00

308427,00

 

Уборщик территории

0,5

176232,00

88116,00

 

 

 

 

 

ИТОГО гр. 6

х

х

980055

х

7. Прочие ресурсы (затраты)

Приобретение стеллажей

6

19160,6

115000,00

 

                Скамейки детские

3

2000,00

6000,00

 

Обучение

1

5000,00

5000,00

 

МФУ , сплитсистема,

2

 

42000,00

 

Стул компьютерный, вешалка

2

3500,00

7000,00

 

Повышение квалификации

1

5000,00

5000,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1750,00

7000,00

 

ИТОГО гр. 7

х

х

187000,00

х

 

 

 

 

 

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )

 

1460655,00

 

х

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

 

 

 

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

 

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

 

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

97000,00

9880

0,3

9,8

2,94

 

 

Общее полезное время использования имущества249 дней в году*10 часов*4 работника9880

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

144600,00

9880

0,3

14,63

4,39

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

4. Услуги связи

52000,00

9880

0,3

5,26

1,6

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

 

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

980055,00

9880

0,3

99,20

29,76

 

7. Прочие ресурсы (затраты)

187000,00

9880

0,3

18,93

5,68

 

ИТОГО

х

х

х

 

44,37

х

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные

нужды

 

 

Нормативные затраты

на оказание услуги

 

 

 

 

 

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ2

ПНЗ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 =2+3+4+5+6+7+

8+9+10+11

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Библиографическая обработка документов создание каталогов

300,36

20,11

3,42

2,94

4,39

 

1,6

 

 

29,76

5,68

368,269

                               

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

 

 

1

8500,00

Тепловая энергия (50%)

 

 

1

17500,00

Итого гр. 1

х

х

х

26224,19

Гр. 2 Налоги

 

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

Земельный налог

 

 

 

8000,00

Налог на имущество

 

 

 

Итого гр. 2

х

х

х

 

Нормативные затраты на содержание имущества

(гр.1 + гр.2)=34244,19

 

 

 


Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2019)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)

Наименование ресурса

Норма

 

 

 

Нормативное количество ресурса

 

Нормативное количество услуг

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ)

 

0,04

8

200

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,01

2

200

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек

Картридж

0,02

4

200

Набор канцелярских принадлежностей

0,04

8

200

Бумага для принтера

0,075

15

200

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,015

 

3

200

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек

Заправка картриджа

0,02

4

200

Рассчитываем нормативное количество услуг. В соотвтствии

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование ресурса

Норма

 

 

 

Срок использования  ресурса

 

 

Цена единицы  ресурса

 

 

Нормативные затраты

 

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Художественный руководитель

0,04

1

389556

 

15582,24

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Художественные руководители кружков, хормейстер, звукооператор, режиссер культурно массовых мероприятий

0,04

1

2259468

90378,72

 

Итого гр. 1

х

х

х

105960,96

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

компьютер

0,01

3

30000

100

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

Катридж

0,02

1

1200,000

24

Набор канцелярских принадлежностей

0,04

1

450,00

18

Бумага для принтера

0,075

1

250,00

18,75

Итого гр. 2

х

х

х

160,75

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,01

 

1

3000,00

45

В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы

Итого гр. 3

х

х

х

45

х

 

     ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

106166,71

 

х

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия (90%)

19375,67

9,29

180000

10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества

Холодное водоснабжение (70%)

2074,77

 

25,23

2100

30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества

ИТОГО гр. 1

х

х

182100,00

х

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Пропитка крыши

830

48,00

39840,00

 

Внутренний ремонт

1

500000,00

500000,00

 

Установка и обслуживание тревожной кнопки

12 мес

16700

200400,00

 

То пожарной сигнализации

4

22000,00

88000,00

 

Вывоз мусора

8,319

360,63

3000,00

 

ИТОГО гр. 2

х

х

831240,00

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

х

-

х

4. Услуги связи

Абонентская плата за местное телефонное соединение

12

380

4560,00

 

Интернет

12

2120,00

25440,00

 

ИТОГО гр. 4

х

х

30000,00

х

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

Заказ автобуса по краю

5

8800,00

44000,00

 

Заказ автобуса по Динскому району

1

6000,00

6000,00

 

ИТОГО гр. 5

х

х

50000,00

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

481632

481632,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

 

 

 

 

Уборщик служебных помещений

1

176244

176244,00

ИТОГО гр. 6

х

х

657876,00

х

7. Прочие ресурсы (затраты)

Огнетушители

20

1600,00

32000

 

Обучение

1

5000,00

5000,00

 

Костюмы

10

2000,00

20000,00

 

Инструменты

2

15000,00

30000,00

 

Баннер на сцену

1

25000,00

25000,00

 

Ремонт куреня

1

20000,00

20000,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1750,00

7000,00

 

Итого  гр 7

 

 

139000,00

 

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )

 

1890216

х

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

 

 

 

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

 

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

4 =3/кол круж

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

182100,00

2470

164,6

73,72

12,13

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

831240,00

2470

164,6

336,53

55393,56

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

4. Услуги связи

30000,00

2470

164,6

12,15

1999,19

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

5. Транспортные услуги

50000,00

2470

164,6

20,24

3331,50

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

657876,00

2470

164,6

266,35

43840,64

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

7. Прочие ресурсы (затраты)

 

 

 

 

 

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

ИТОГО

х

Х

х

 

104577,02

х

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

 

Наименование государственной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

 

 

Нормативные затраты на оказание услуги

 

 

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ2

ПНЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 =2+3+4+5+6+7+

8+9+10+11

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

105960,96

160,75

45,0

12,13

55393,56

 

1999,19

3331,50

43840,64

 

210743,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

2152,85

9,29

1

20,000,00

Холодное водоснабжение (30%)

35530,9

25,33

1

900,00

Итого гр. 1

Х

х

х

20900,00

Гр. 2 Налоги

 

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

Земельный налог

 

 

1

13000,00

Налог на имущество

 

 

1

7000,00

Итого гр. 2

Х

х

х

20000,00

 

Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2019)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)

Наименование ресурса

Норма

 

 

 

Нормативное количество ресурса

 

Нормативное количество услуг

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ)

 

0,04

8

200

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,01

2

200

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек

Картридж

0,02

4

200

Набор канцелярских принадлежностей

0,04

8

200

Бумага для принтера

0,075

15

200

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,015

 

3

200

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек

Заправка катриджа

0,02

4

200

Рассчитываем нормативное количество услуг. В соотвтствии

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование ресурса

Норма

 

 

 

Срок использования  ресурса

 

 

Цена единицы  ресурса

 

 

Нормативные затраты

 

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Художественный руководитель

0,04

1

389556

 

15582,24

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Художественные руководители кружков, хормейстер, звукооператор, режиссер культурно массовых мероприятий

0,04

1

2259468

90378,72

 

Итого гр. 1

х

х

х

105960,96

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

компьютер

0,01

3

30000

100

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

Картридж

0,02

1

1200,000

24

Набор канцелярских принадлежностей

0,04

1

450,00

18

Бумага для принтера

0,075

1

250,00

18,75

Итого гр. 2

х

х

х

160,75

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,01

 

1

3000,00

45

В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы

Итого гр. 3

х

х

х

45

х

 

     ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

106166,71

 

х

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия (90%)

19375,67

9,29

180000

10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества

Холодное водоснабжение (70%)

2074,77

 

25,23

2100

30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества

ИТОГО гр. 1

х

х

182100,00

х

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Пропитка крыши

830

48,00

39840,00

 

Внутренний ремонт

1

500000,00

500000,00

 

Установка и обслуживание тревожной кнопки

12 мес

16700

200400,00

 

То пожарной сигнализации

4

22000,00

88000,00

 

Вывоз мусора

8,319

360,63

3000,00

 

ИТОГО гр. 2

х

х

831240,00

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

х

 

х

4. Услуги связи

Абонентская плата за местное телефонное соединение

12

380

4560,00

 

Интернет

12

2120,00

25440,00

 

ИТОГО гр. 4

х

х

30000,00

х

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

Заказ автобуса по краю

5

8800,00

44000,00

 

Заказ автобуса по Динскому району

1

6000,00

6000,00

 

ИТОГО гр. 5

х

х

50000,00

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

481632

481632,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

 

 

 

 

Уборщик служебных помещений

1

176244

176244,00

 

 

 

 

 

ИТОГО гр. 6

х

х

657876,00

х

7. Прочие ресурсы (затраты)

Огнетушители

20

1600,00

32000,00

 

Обучение

1

5000,00

5000,00

 

Костюмы

10

2000,00

20000,00

 

Инструменты

2

15000,00

30000,00

 

Баннер на сцену

1

25000,00

25000,00

 

Ремонт куреня

1

20000,00

20000,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1750,00

7000,00

 

Итого  гр 7

 

 

139000,00

 

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )

 

1890216

х

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

 

 

 

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

 

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

4 =3/кол круж

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

182100,00

2470

164,6

73,72

12,13

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

831240,00

2470

164,6

336,53

55393,56

 

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

 

4. Услуги связи

30000,00

2470

164,6

12,15

1999,19

 

5. Транспортные услуги

50000,00

2470

164,6

20,24

3331,50

 

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

657876,00

2470

164,6

266,35

43840,64

 

7. Прочие ресурсы (затраты)

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

х

Х

х

 

104577,02

х

 

 

 

 

 

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

 

Наименование государственной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

 

 

Нормативные затраты на оказание услуги

 

 

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ2

ПНЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 =2+3+4+5+6+7+

8+9+10+11

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

105960,96

160,75

45,0

12,13

55393,56

 

1999,19

3331,50

43840,64

 

210743,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

2152,85

9,29

1

20,000,00

Холодное водоснабжение (30%)

35530,9

25,33

1

900,00

Итого гр. 1

Х

х

х

20900,00

Гр. 2 Налоги

 

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

Земельный налог

 

 

1

13000,00

Налог на имущество

 

 

1

7000,00

Итого гр. 2

Х

х

х

20000,00

 

 Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2019)

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)

Наименование ресурса

Норма

 

 

 

Нормативное количество ресурса

 

Нормативное количество услуг

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ)

 

0,07

3

44

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2019 год 44 мероприятия)

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,02

1

44

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2019 год 44 мероприятия)

Катридж

0,05

2

44

Набор канцелярских принадлежностей

0,07

3

44

Бумага для принтера

0,2

9

44

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,02

 

1

44

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2019 год 44 мероприятия)

Заправка катриджа

0,07

3

44

 

Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование ресурса

Норма

 

 

 

Срок использования  ресурса

 

 

Цена единицы  ресурса

 

 

Нормативные затраты

 

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Заведующий хозяйством

0,07

1

322200

 

22554

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Координатор по работе с молодежью

0,07

1

238578

16700

 

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Инструктор по спорту

0,07

1

238578

16700

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Итого гр. 1

х

х

х

55954

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

компьютер

0,02

5

40000

160

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

Картридж

0,05

1

1200,000

60

Набор канцелярских принадлежностей

0,07

1

450,00

30,7

Бумага для принтера

0,2

1

250,00

50

Итого гр. 2

х

х

х

300,7

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,02

 

1

3000,00

60

В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы

Итого гр. 3

х

х

х

60

х

 

     ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

56314,7

 

х

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия (90%)

 

 

 

10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества

Холодное водоснабжение (70%)

 

 

 

30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества

ИТОГО гр. 1

х

х

 

х

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Ремонт косилок

3

5000,00

15000,00

 

Внутренний ремонт раздевалки

1

150000

153000,00

 

Вывоз мусора

8,319

240,4

2000,00

 

ИТОГО гр. 2

х

х

170000,00

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

х

 

х

4. Услуги связи

Абонентская плата за местное телефонное соединение

 

 

 

 

Интернет

 

 

 

 

ИТОГО гр. 4

х

х

0

х

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

Заказ автобуса по Динскому району (молодежное движение)

4

7000,00

28000,00

 

Заказ автобуса по Динскому району (молодежное движение)

1

18000

18000,00

 

Заказ автобуса по Динскому району (спорт)

1

4000,00

4000,00

 

ИТОГО гр. 5

х

х

50000,00

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

476252,00

476252,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Уборщик помещений

1

191496,00

191496,00

Уборщик территории

1

191496,00

191496,00

Сторож

3

191500,00

574500,00

ИТОГО гр. 6

х

х

1433744,00

х

7. Прочие ресурсы (затраты)

Обучение

1

7000,00

7000,00

 

Форма

8

3200,00

25600,00

 

Форма

11

2200,00

24200,00

 

Мебель

4

7500,00

30000,00

 

Взносы

4

12500,00

50000,00

 

спортинвентарь

50

1000,00

50000,00

 

Хозяйственные, канцелярские товары

250

100

25000,00

 

Комплектующие горючесмазочные к косилкам

3

1000,00

30000,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1750,00

7000,00

 

Наградной инвентарь, подарочная продукция

1100

100,00

110000,00

 

 

 

 

 

 

Итого  гр 7

 

 

358800,00

 

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )

 

 

х

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

 

 

 

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

 

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

4 =3/кол мероприятий

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

 

 

 

 

 

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

170000,00

2470

56,1

6,9

387,1

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

4. Услуги связи

 

 

 

 

 

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

5. Транспортные услуги

50000,00

2470

56,1

20,2

1133,2

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

1433744,00

2470

56,1

580,5

32566,1

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

7. Прочие ресурсы (затраты)

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

х

Х

х

 

104577,02

х

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

 

Наименование государственной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

 

 

Нормативные затраты на оказание услуги

 

 

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ2

ПНЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 =2+3+4+5+6+7+

8+9+10+11

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

55954,0

300,7

60,0

-

387,092

-

-

1133,2

32566,1

8149,3

98550,39

 

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

 

 

 

 

Холодное водоснабжение (30%)

 

 

 

 

Итого гр. 1

 

 

 

 

Гр. 2 Налоги

 

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

Земельный налог

 

 

1

5000,00

Налог на имущество

 

 

1

5000,00

Прочие налоги и сборы

 

 

 

5000,00

Итого гр. 2

Х

х

х

15000,00

Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2019)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)

Наименование ресурса

Норма

 

 

 

Нормативное количество ресурса

 

Нормативное количество услуг

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ)

 

0,04

8

200

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,01

2

200

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек

Картридж

0,02

4

200

Набор канцелярских принадлежностей

0,04

8

200

Бумага для принтера

0,075

15

200

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,015

 

3

200

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2019 году 200 человек

Заправка катриджа

0,02

4

200

Рассчитываем нормативное количество услуг. В соотвтствии

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование ресурса

Норма

 

 

 

Срок использования  ресурса

 

 

Цена единицы  ресурса

 

 

Нормативные затраты

 

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Художественный руководитель

0,04

1

389556

 

15582,24

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Художественные руководители кружков, хормейстер, звукооператор, режиссер культурно массовых мероприятий

0,04

1

2259468

90378,72

 

Итого гр. 1

х

х

х

105960,96

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

компьютер

0,01

3

30000

100

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

Картридж

0,02

1

1200,000

24

Набор канцелярских принадлежностей

0,04

1

450,00

18

Бумага для принтера

0,075

1

250,00

18,75

Итого гр. 2

х

х

х

160,75

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,01

 

1

3000,00

45

В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы

Итого гр. 3

х

х

х

45

х

 

     ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

106166,71

 

х

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия (90%)

19375,67

9,29

180000

10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества

Холодное водоснабжение (70%)

2074,77

 

25,23

2100

30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества

ИТОГО гр. 1

х

х

182100,00

х

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Пропитка крыши

830

48,00

39840,00

 

Внутренний ремонт

1

500000,00

500000,00

 

Установка и обслуживание тревожной кнопки

12 мес

16700

200400,00

 

То пожарной сигнализации

4

22000,00

88000,00

 

Вывоз мусора

8,319

360,63

3000,00

 

ИТОГО гр. 2

х

х

831240,00

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

х

 

х

4. Услуги связи

Абонентская плата за местное телефонное соединение

12

380

4560,00

 

Интернет

12

2120,00

25440,00

 

ИТОГО гр. 4

х

х

30000,00

х

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

Заказ автобуса по краю

5

8800,00

44000,00

 

Заказ автобуса по Динскому району

1

6000,00

6000,00

 

ИТОГО гр. 5

х

х

50000,00

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

481632

481632,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

 

 

 

 

Уборщик служебных помещений

1

176244

176244,00

 

 

 

 

 

ИТОГО гр. 6

х

х

657876,00

х

7. Прочие ресурсы (затраты)

Огнетушители

20

1600,00

32000,00

 

Обучение

1

5000,00

5000,00

 

Костюмы

10

2000,00

20000,00

 

Инструменты

2

15000,00

30000,00

 

Баннер на сцену

1

25000,00

25000,00

 

Ремонт куреня

1

20000,00

20000,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1750,00

7000,00

 

Итого  гр 7

 

 

139000,00

 

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )

 

1890216

х

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

 

 

 

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

 

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

4 =3/кол круж

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

182100,00

2470

164,6

73,72

12,13

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

831240,00

2470

164,6

336,53

55393,56

 

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

 

4. Услуги связи

30000,00

2470

164,6

12,15

1999,19

 

5. Транспортные услуги

50000,00

2470

164,6

20,24

3331,50

 

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

657876,00

2470

164,6

266,35

43840,64

 

7. Прочие ресурсы (затраты)

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

х

Х

х

 

104577,02

х

 

 

 

 

 

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

 

Наименование государственной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

 

 

Нормативные затраты на оказание услуги

 

 

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ2

ПНЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 =2+3+4+5+6+7+

8+9+10+11

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

105960,96

160,75

45,0

12,13

55393,56

 

1999,19

3331,50

43840,64

 

210743,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

2152,85

9,29

1

20,000,00

Холодное водоснабжение (30%)

35530,9

25,33

1

900,00

Итого гр. 1

Х

х

х

20900,00

Гр. 2 Налоги

 

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

Земельный налог

 

 

1

13000,00

Налог на имущество

 

 

1

7000,00

Итого гр. 2

Х

х

х

20000,00

 

 Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2019)

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)

Наименование ресурса

Норма

 

 

 

Нормативное количество ресурса

 

Нормативное количество услуг

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ)

 

0,07

3

44

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2019 год 44 мероприятия)

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,02

1

44

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2019 год 44 мероприятия)

Катридж

0,05

2

44

Набор канцелярских принадлежностей

0,07

3

44

Бумага для принтера

0,2

9

44

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,02

 

1

44

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2019 год 44 мероприятия)

Заправка катриджа

0,07

3

44

 

Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование ресурса

Норма

 

 

 

Срок использования  ресурса

 

 

Цена единицы  ресурса

 

 

Нормативные затраты

 

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Заведующий хозяйством

0,07

1

322200

 

22554

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Координатор по работе с молодежью

0,07

1

238578

16700

 

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Инструктор по спорту

0,07

1

238578

16700

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Итого гр. 1

х

х

х

55954

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

компьютер

0,02

5

40000

160

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

Картридж

0,05

1

1200,000

60

Набор канцелярских принадлежностей

0,07

1

450,00

30,7

Бумага для принтера

0,2

1

250,00

50

Итого гр. 2

х

х

х

300,7

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,02

 

1

3000,00

60

В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы

Итого гр. 3

х

х

х

60

х

 

     ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

56314,7

 

х

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия (90%)

 

 

 

10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества

Холодное водоснабжение (70%)

 

 

 

30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества

ИТОГО гр. 1

х

х

 

х

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Ремонт косилок

3

5000,00

15000,00

 

Внутренний ремонт раздевалки

1

150000

153000,00

 

Вывоз мусора

8,319

240,4

2000,00

 

ИТОГО гр. 2

х

х

170000,00

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

х

 

х

4. Услуги связи

Абонентская плата за местное телефонное соединение

 

 

 

 

Интернет

 

 

 

 

ИТОГО гр. 4

х

х

0

х

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

Заказ автобуса по Динскому району (молодежное движение)

4

7000,00

28000,00

 

Заказ автобуса по Динскому району (молодежное движение)

1

18000

18000,00

 

Заказ автобуса по Динскому району (спорт)

1

4000,00

4000,00

 

ИТОГО гр. 5

х

х

50000,00

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

476252,00

476252,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Уборщик помещений

1

191496,00

191496,00

Уборщик территории

1

191496,00

191496,00

Сторож

3

191500,00

574500,00

ИТОГО гр. 6

х

х

1433744,00

х

7. Прочие ресурсы (затраты)

Обучение

1

7000,00

7000,00

 

Форма

8

3200,00

25600,00

 

Форма

11

2200,00

24200,00

 

Мебель

4

7500,00

30000,00

 

Взносы

4

12500,00

50000,00

 

спортинвентарь

50

1000,00

50000,00

 

Хозяйственные, канцелярские товары

250

100

25000,00

 

Комплектующие горючесмазочные к косилкам

3

1000,00

30000,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1750,00

7000,00

 

Наградной инвентарь, подарочная продукция

1100

100,00

110000,00

 

 

 

 

 

 

Итого  гр 7

 

 

358800,00

 

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )

 

 

х

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

 

 

 

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

 

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

4 =3/кол мероприятий

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

 

 

 

 

 

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

170000,00

2470

56,1

6,9

387,1

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

4. Услуги связи

 

 

 

 

 

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

5. Транспортные услуги

50000,00

2470

56,1

20,2

1133,2

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

1433744,00

2470

56,1

580,5

32566,1

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

7. Прочие ресурсы (затраты)

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

х

Х

х

 

104577,02

х

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

 

Наименование государственной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

 

 

Нормативные затраты на оказание услуги

 

 

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ2

ПНЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 =2+3+4+5+6+7+

8+9+10+11

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

55954,0

300,7

60,0

-

387,092

-

-

1133,2

32566,1

8149,3

98550,39

 

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

 

 

 

 

Холодное водоснабжение (30%)

 

 

 

 

Итого гр. 1

 

 

 

 

Гр. 2 Налоги

 

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

Земельный налог

 

 

1

5000,00

Налог на имущество

 

 

1

5000,00

Прочие налоги и сборы

 

 

 

5000,00

Итого гр. 2

Х

х

х

15000,00

Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2019)

Создание экспозиций (выставок)музеев, организация выездных выставок, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)

Наименование ресурса

Норма

 

 

 

Нормативное количество ресурса

 

Нормативное количество услуг

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ)

 

0,04

2

55

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 1 специалистов оказывающих услуги (запланировано 55  мероприятий

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,05

1

55

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 1 специалистов оказывающих услуги (запланировано 55  мероприятий

Картридж

0,05

1

55

Набор канцелярских принадлежностей

0,04

2

55

Бумага для принтера

0,09

5

55

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,04

 

2

55

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 1 специалистов оказывающих услуги (запланировано 55  мероприятий

Заправка картриджа

0,05

3

55

Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование ресурса

Норма

 

 

 

Срок использования  ресурса

 

 

Цена единицы  ресурса

 

 

Нормативные затраты

 

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Экскурсовод

0,04

1

301185,00

 

301185,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Музейный смотритель

0,04

1

325369,00

325369,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Итого гр. 1

х

х

Х

626554,00

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

компьютер

0,05

1

30000

150

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

Картридж

0,05

1

1200,000

60

Набор канцелярских принадлежностей

0,04

1

450,00

18

Бумага для принтера

0,09

1

250,00

22,5

Итого гр. 2

х

х

Х

250,5

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,04

 

1

3000,00

120

В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы

Итого гр. 3

х

х

Х

120,0

х

 

     ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

106166,71

 

х

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды


 

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия (90%)

31475,78

9,29

292410,00

10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества

Холодное водоснабжение (70%)

2074,77

 

25,23

2100,00

30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества

ИТОГО гр. 1

х

Х

294510,00

х

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

огнетушители

4

1750

7000,00

 

Ремонт коридора

1

10000,00

10000,00

 

Вывоз мусора

8,319

360,63

3000,00

 

ИТОГО гр. 2

х

Х

20000,00

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

Х

 

х

4. Услуги связи

Абонентская плата за местное телефонное соединение

     

 

Интернет

     

 

ИТОГО гр. 4

х

Х

0

х

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

ИТОГО гр. 5

х

Х

0

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

549808,56

545208,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

ИТОГО гр. 6

х

Х

545208,00

х

7. Прочие ресурсы (затраты)

Обучение

1

18000,00

18000,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1750,00

7000,00

 

Итого  гр 7

 

 

25000,00

 

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )

 

25000,00

х

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

 

 

 

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

 

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

4 =3/кол круж

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

294510

2470

44,9

119,2

535,1

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

20000,00

2470

44,9

9,0

404,1

 

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

 

4. Услуги связи

         

 

5. Транспортные услуги

         

 

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

549808,56

2470

44,9

222,6

9994,7

 

7. Прочие ресурсы (затраты)

25000,00

2470

44,9

10,1

453,5

 

ИТОГО

х

х

х

 

11387,4

х

 

 

 

 

 

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

 

Наименование государственной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

 

 

Нормативные затраты на оказание услуги

 

 

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ2

ПНЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 =2+3+4+5+6+7+

8+9+10+11

Создание экспозиций (выставок)музеев, организация выездных выставок, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

25062,2

250,5

120,0

535,1

404,1

 

   

9994,7

435,5

36802,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

2152,85

9,29

1

20,000,00

Холодное водоснабжение (30%)

35530,9

25,33

1

900,00

Итого гр. 1

х

Х

Х

20900,00

Гр. 2 Налоги

 

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

Земельный налог

 

 

1

5000,00

Налог на имущество

 

 

1

5000,00

Итого гр. 2

х

Х

Х

10000,00

 

 

Специалист финансового отдела                                                                                                    М.Е. Бугрова