Версия для слабовидящих
 

Нормативно-правовая информация / Постановления Администрации

Васюринское сельское поселение
Постановления Администрации

Постановление администрации Васюринского сельского поселения "Об утверждении
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях
Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)»" № 302 от 06.11.2019

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019                                                                                        № 302

 

станица Васюринская

 

 

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 19 февраля 2015 года № 94 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере культуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» постановляю:

  1. Утвердить  нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (согласно приложения).
  2. Начальнику общего отдела (Дзыбовой) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Васюринского сельского поселения в сети Интернет.
  3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального  опубликования и распространяется на правоотношения начиная с формирования муниципальных заданий на оказание и выполнение муниципальных услуг (выполнение работ) с 2020 года.

 

 

Глава Васюринского

сельского поселения                                                                                  Д.А. Позов

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

 

проекта постановления администрации Васюринского сельского поселения Динского района от_____________№___________

 

«Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен:

 

 

Специалистом финансового отдела                                                     А.В. Прилуцкой

 

 

 

 

Проект согласован:

 

 

Начальником финансового отдела                                                       А.В. Плешань

 

 

Начальником общего отдела                                                                    З.К. Дзыбовой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

 

 

 

2019г.                                                                                                   ст.Васюринская

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили  настоящий акт о том, что постановление администрации № 302 от06.11.2019года «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», обнародовано путем доведения его  до всеобщего сведения граждан, проживающих на территории Васюринского  сельского поселения, посредством размещения в период с 06.11.2019.  по 30.12.2019.,текста  постановления, на информационном стенде в здании  администрации Васюринского сельского поселения, в центральной библиотеке станицы Васюринской, БОУ СОШ № 10,
 БОУ СОШ № 13, БОУ ООШ № 14, где был обеспечен беспрепятственный доступ граждан  к тексту постановления.

 

 

 

Глава Васюринского

сельского поселения                                                                               Д.А.Позов

 

 

Директор Библиотечного

объединения Васюринского

сельского поселения                                                                            Е.Л.Самарцева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к  постановлению администрации

Васюринского сельского поселения

от _____________           № _______

 

 

Расчет нормативных затрат на оказание работ

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной работы

 

Наименование ресурса

Норма

 

Нормативное количество ресурса

 

Нормативное количество услуг

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы

Гл.библиотекарь

0,00017

1

5902

Нормативное количество работ установлено в соответствии с Межотраслевыми нормами времени  на работы, выполняемые в библиотеках

1 посещение -18 минут (0,3ч.) Нормативное количество обслуживаемых посещений в час для библиотекаря = 60/18=3,33 человека.

В соответствии с производственным календарем  кол-во рабочих часов в год – 1772,4 ч. (36-часовая раб. неделя)

1772,4*3,33= 5902 посещений в год

Библиотекарь

0,00017

1

5902

Библиотекарь

0,00017

1

5902

Библиотекарь

0,00017

1

5902

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Персональный компьютер , ноутбук)

0,0006

4

7089,6

При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6

Телефон-факс

0,00014

1

7089,6

Телефон

0,00014

1

7089,6

Набор канцелярских принадлежностей

0,0006

4

7089,6

Бумага для факса

0,0008

6

7089,6

Бумага для принтера

0,0034

24

7089,6

Подписка (газеты, журналы)

0,0028

39

7089,6

Книги

6,206

44 000

7089,6

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,0006

4

7089,6

При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6 4 раза в год

Заправка картриджа

0,0014

10

7089,6

При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6  производится раза в год

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы

Наименование ресурса

Норма

Срок использования  ресурса

Цена единицы  ресурса

Нормативные затраты

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Гл библиотекарь

0,00017

1

427 036,00

72,6

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Библиотекарь

0,00017

1

427 036,00

72,6

Библиотекарь

0,00017

1

427 036,00

72,6

Библиотекарь

0,00017

1

427 036,00

72,6

Итого гр. 1

Х

х

х

290,4

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной работы

Персональный компьютер , ноутбук)

0,0006

3

30000,00

6

 

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

Телефон-факс

0,00014

3

5000,00

0,23

Телефон

0,00014

1

1600,00

0,22

Набор канцелярских принадлежностей

0,0006

1

450,00

0,27

Бумага для факса

0,0008

1

50,00

0,04

Бумага для принтера

0,0034

1

250,00

0,85

Подписка (газеты, журналы)

0,0028

1

1 538,00

4,31

Книги

6,206

1

300,00

1 861,80

Итого гр. 2

Х

х

х

1 867,72

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной работы

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,0006

 

1

5000,00

3,00

В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы

Заправка картриджа

0,0014

1

300

0,42

Итого гр. 3

Х

х

х

3,42

х

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

323,89

х

               

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия 90%

8,720

9,29

81 000

 

Газоснабжение 50%

2596,43

6,74

17 500,00

 

Холодное водоснабжение

138,61

25,25

3 500,00

 

ИТОГО гр. 1

х

х

102 000

х

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной работы

Вывоз мусора

11,091

360,63

4 000,00

 

ТО пожарной сигнализации

4

10500,00

42 000,00

 

ТО  охранной сигнализации

12

2 500,00

30 000,00

 

Обслуживание здания

 (Услуги электрика)

4

4 000,00

12 000,00

 

ИТОГО гр. 2

х

х

88 000,00

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

х

 

х

4. Услуги связи

Абонентская плата за местное телефонное соединение

12

733,33

8 800,00

2 обоненские линии с безлимитным тарифом* 12 месяцев

Интернет

12

3 600,00

43 200,00

2 линии Ростелеком

ИТОГО гр. 4

х

х

52 000,00

х

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

ИТОГО гр. 5

х

х

 

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

674 266,00

674 266,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Уборщик служебных помещений

1,75

225 984,00

395 472,00

Уборщик территории

0,5

47 459,00

94 918,00

ИТОГО гр. 6

х

х

1 164 656

х

7. Прочие ресурсы (затраты)

Лицензии, утилизация орг. техники

5

10 000,00

50 000,00

 

Изготовление вывесок на стеллажи

12

1 000,00

12 000,00

 

Обучение

2

5000,00

10 000,00

 

Сплитсистема,

1

15 000,00

15 000,00

 

Биб. техника

2

5 000,00

5 000,00

 

Заправка огнетушителей

1

2 100,00

2 100,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1 500,00

6 000,00

 

ИТОГО гр. 7

х

х

100 100,00

х

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )

1 506 756

х

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

102 000,00

9 880

0,3

10,32

3,097

Общее полезное время использования имущества 249 дней в году*10 часов*4 работника 9880

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

88 000,00

9 880

0,3

8,91

2,672

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

4. Услуги связи

52 000,00

9 880

0,3

5,26

1,580

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

 

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

1 164 656

9 880

0,3

117,88

35,360

7. Прочие ресурсы (затраты)

100 100,00

9 880

0,3

10,13

3,039

 

ИТОГО

х

х

х

 

46,621

х

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные

нужды

Нормативные затраты

на оказание услуги

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СО

ЦД

УС

Т

ОТ2

ПНЗ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 (сумма)

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Библиографическая обработка документов создание каталогов

290,4

1 867,72

3,42

3,097

2,672

 

1,58

 

35,36

3,039

2 207,288

                         

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

Плановые затраты

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

 

 

1

9 000,00

Тепловая энергия (50%)

 

 

1

17 500,00

Итого гр. 1

х

х

х

26 500,00

Гр. 2 Налоги

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

Плановые затраты

Земельный налог

 

 

 

5 000,00

Налог на имущество

 

 

 

Итого гр. 2

х

х

х

5 000,00

Нормативные затраты на содержание имущества      (гр.1 + гр.2)=31 500,00


Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2020)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)

Наименование ресурса

Норма

Нормативное количество ресурса

Нормативное количество услуг

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг (работ)

 

0,04

8

226

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2020 году 226 человек

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,01

2

226

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2020 году 226 человек

Картридж

0,02

4

226

Набор канцелярских принадлежностей

0,04

8

226

Бумага для принтера

0,07

15

226

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,01

3

226

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2020 году 226 человек

Заправка картриджа

0,02

4

226

Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование ресурса

Норма

Срок использования  ресурса

Цена единицы  ресурса

Нормативные затраты

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Художественный руководитель

0,04

1

401 902,00

16 076,08

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Художественные руководители кружков, хормейстер, звукооператор, режиссер культурно массовых мероприятий

0,04

1

2 336 561,00

93 462,44

 

Итого гр. 1

х

х

х

109 538,52

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,01

3

30 000,00

100

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

Картридж

0,02

1

1 200,00

24

Набор канцелярских принадлежностей

0,04

1

450,00

18

Бумага для принтера

0,07

1

250,00

17,5

Итого гр. 2

х

х

х

159,5

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,01

1

3 000,00

30

В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы

Итого гр. 3

х

х

х

30

х

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

93 651,44

х

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия (90%)

38 751,3

9,29

360 000,00

10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества

Холодное водоснабжение (70%)

27,72

25,25

700,00

30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества

ИТОГО гр. 1

х

х

 360 700,00

х

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Установка видеонаблюдения

1

78 000,00

78 800,00

 

Обслуживание тревожной кнопки

12

6 500,00

42 000,00

 

ТО пожарной сигнализации

4

20 000,00

80 000,00

 

Вывоз мусора

5,54

360,63

2 000,00

 

Установка пожарного щита

1

20 000,00

20 000,00

 

ИТОГО гр. 2

х

х

222 800,00

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

х

-

х

4. Услуги связи

Абонентская плата за местное телефонное соединение

12

380

4 560,00

 

Интернет

12

2 536,60

30 440,00

 

ИТОГО гр. 4

х

х

35 000,00

х

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

Заказ автобуса по краю

5

12 000,00

60 000,00

 

Заказ автобуса по Динскому району

10

4 000,00

 40 000,00

 

ИТОГО гр. 5

х

х

100 000,00

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

572 118,00

572 118,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Уборщик служебных помещений

1

189 519,00

189 519,00

ИТОГО гр. 6

х

х

761 637,00

7. Прочие ресурсы (затраты)

 

 

 

 

Обучение

4

5 000,00

20 000,00

 

Костюмы

5

4 380,00

21 900,00

 

Инструменты

3

16 200,00

48 600,00

 

Поздравительная, сувенирная продукция  

447

850,11

380 000,00

 

Цветной принтер

1

30 000,00

30 000,00

 

Флаги

4

3 750,00

15 000,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1 500,00

 6 000,00

 

Лицензии, утилизация оргтехники

2

15 000,00

30 000,00

 

ЧОП (днем)

12

35 000,00

420 000,00

 

Проектно-сметная документация

10

50 000,00

500 000,00

 

Огнетушители

2

5 000,00

10 000,00

 

Канцелярская продукция

20

1 000,00

20 000,00

 

Итого  гр 7

 

 

 

 

ВСЕГО (сумма)

х

х

1 501 500,00

 

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

4 =3/кол круж

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

360 700,00

2 470

130

146,03

18 983,9

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

222 000,00

2 470

130

89,88

11 684,4

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

4. Услуги связи

35 000,00

2 470

130

14,17

1 842,1

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

5. Транспортные услуги

100 000,00

2 470

130

40,49

5 263,7

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

761 637,00

2 470

130

308,36

40 086,8

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

7. Прочие ресурсы (затраты)

 

 

 

 

 

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

ИТОГО

х

х

х

 

77 861,9

х

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

Наименование государственной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

 

 

Нормативные затраты на оказание услуги

 

 

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ2

ПНЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 (сумма)

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

109 538,52

159,5

30,0

360 700,0

222 800,0

 

35 000,0

100 000,0

1 501 500,0

 

2 329 728,02

 

 

 

 

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

Плановые затраты

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

43 057,05

9,29

1

40 000,00

Холодное водоснабжение (30%)

11,88

25,25

1

300,00

Итого гр. 1

Х

х

х

40 300,00

Гр. 2 Налоги

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

Плановые затраты

Земельный налог

 

 

1

7 500,00

Налог на имущество

 

 

1

7 500,00

Итого гр. 2

Х

х

х

15 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2020)

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)

Наименование ресурса

Норма

Нормативное количество ресурса

Нормативное количество услуг

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ)

 

0,03

2

70

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 1 специалистов оказывающих услуги (запланировано 70  мероприятий

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,05

1

70

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 1 специалистов оказывающих услуги (запланировано 55  мероприятий

МФУ

0,05

1

70

Картридж

0,05

1

70

Набор канцелярских принадлежностей

0,06

4

70

Бумага для принтера

0,21

15

70

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,03

2

70

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 1 специалистов оказывающих услуги (запланировано 70  мероприятий

Заправка картриджа

0,04

3

70

Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование ресурса

Норма

Срок использования  ресурса

 

Цена единицы  ресурса

 

Нормативные затраты

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Музейный смотритель,

методист,

экскурсовод

0,03

3

470 624,33

1 411 873

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Итого гр. 1

х

х

х

1 411 873

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,05

1

30 000,00

1 500

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

МФУ

0,05

1

16 500,00

825

Картридж

0,05

1

1 200,00

60

Набор канцелярских принадлежностей

0,06

4

450,00

6,75

Бумага для принтера

0,21

15

250,00

3,5

Итого гр. 2

х

х

х

2 395,25

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Итого гр. 3

х

х

х

 

х

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

1 414 268,25

х

 

 

 

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды

 

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия (90%)

17 438,11

9,29

162 000,00

10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества

Холодное водоснабжение (70%)

27,72

25,25

700,00

30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества

ИТОГО гр. 1

х

Х

162 700,00

х

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Замена кровли

1

400 000,00

400 000,00

 

Содержание транспорта + бензин

2

50 000,00

100 000,00

 

Ремонт косметический

1

200 000,00

200 000,00

 

Газификация

1

100 000,00

100 00,00

 

Вывоз мусора

13,86

360,63

5 000,00

 

Огнетушители

3

5 000,00

15 000,00

 

Стенды

5

12 800,00

64 000,00

 

Сплитсистема

1

15 000,00

15 000,00

 

Триммер

1

25 000,00

25 000,00

 

ИТОГО гр. 2

х

х

924 000,00

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

х

 

х

4. Услуги связи

Абонентская плата за местное телефонное соединение

     

 

Интернет

12

1 250,00

15 000,00

 

ИТОГО гр. 4

х

х

15 000,00

х

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

ИТОГО гр. 5

х

х

 

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

500 467,00

500 467,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Тех служащий

1

145 560,00

145 560,00

 

ИТОГО гр. 6

х

х

545 208,00

х

7. Прочие ресурсы (затраты)

Обучение

2

5 000,00

10 000,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1 500,00

6 000,00

 

Лицензии, утилизация оргтехники

5

4 00,00

20 000,00

 

ПСД газ

1

300 000,00

300 000,00

 

ПСД электропроводки

1

100 000,00

100 000,00

 

Итого  гр 7

 

 

436 000,00

 

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )

1 537 700+з/п

х

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

4 =3/кол мер

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

162 700,00

2 470

35,3

65,87

2 325,21

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

924 000,00

2 470

35,3

374,09

409,39

 

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

 

4. Услуги связи

15 000,00

2 470

35,3

0,61

21,53

 

5. Транспортные услуги

         

 

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

545 208,00

2 470

35,3

220,73

7 791,77

 

7. Прочие ресурсы (затраты)

436 000,00

2 470

35,3

176,52

6 231,16

 

ИТОГО

х

х

х

х

16 779,06

х

 

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

Наименование государственной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Нормативные затраты на оказание услуги

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ2

ПНЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 (сумма)

Создание экспозиций (выставок)музеев, организация выездных выставок, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

1 411 873

2 395,25

 

2 325,21

409,39

 

21,53

 

7 791,77

6 231,16

1 431 047,31

 

 

 

 

 

 

 

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

1 937,57

9,29

1

18 000,00

Холодное водоснабжение (30%)

11,88

25,25

1

300,00

Итого гр. 1

х

Х

Х

18 300,00

Гр. 2 Налоги

 

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

Земельный налог

 

 

1

4 500,00

Налог на имущество

 

 

1

4 500,00

Итого гр. 2

х

х

Х

9 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2020)

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)

Наименование ресурса

Норма

Нормативное количество ресурса

Нормативное количество услуг

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ)

 

0,07

3

46

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2020 год 46 мероприятия)

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,02

1

46

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2020 год 46 мероприятия)

МФУ

0,02

1

46

Картридж

0,04

2

46

Набор канцелярских принадлежностей

0,07

3

46

Бумага для принтера

0,2

9

46

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,02

1

46

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2020 год 46 мероприятия)

Заправка картриджа

0,07

3

46

 

Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование ресурса

Норма

Срок использования  ресурса

Цена единицы  ресурса

Нормативные затраты

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Заведующий хозяйством

0,07

1

336 622,00

23 563,54

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Координатор по работе с молодежью

0,07

1

241 445

16 901,15

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Инструктор по спорту

0,07

1

241 445

16 901,15

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Итого гр. 1

х

х

х

57 365,84

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,02

1

40 000,00

800

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

МФУ

0,02

1

20 000,00

400

Картридж

0,04

2

1 200,00

48

Набор канцелярских принадлежностей

0,07

3

450,00

10,5

Бумага для принтера

0,2

9

250,00

5,5

Итого гр. 2

х

х

х

1 264,00

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,02

1

3 000,00

60

В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы

Итого гр. 3

х

х

х

60

х

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

58 689,84

х

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия (90%)

 

 

 

10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества

Холодное водоснабжение (70%)

554,46

25,25

14 000,00

30 % затрат на холодное водоснабжение учтены в нормативных затратах на содержание имущества

ИТОГО гр. 1

х

х

14 000,00

х

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Ремонт косилок

2

7 500,00

15 000,00

 

Внутренний ремонт

1

300 000,00

300 000,00

 

Вывоз мусора

2,77

360,63

1 000,00

 

Ремонт забора

1

200 000,00

200 000,00

 

ИТОГО гр. 2

х

х

516 000,00

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

х

 

х

4. Услуги связи

Абонентская плата за местное телефонное соединение

 

 

 

 

Интернет

 

 

 

 

ИТОГО гр. 4

х

х

 

х

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

ИТОГО гр. 5

х

х

 

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

494 088,00

494 088,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Уборщик помещений

1

196 720,00

196 720,00

Уборщик территории

2

196 720,00

393 440,00

ИТОГО гр. 6

х

х

1 084 248,00

х

7. Прочие ресурсы (затраты)

Обучение

1

7 000,00

7 000,00

 

Лицензии, утилизация орг. техники

5

4 000,00

30 000,00

 

Форма

1 комп

50 000,00

50 000,00

 

Мебель в раздевалку

4

7500,00

30 000,00

 

Взносы за участие

4

12 500,00

50 000,00

 

Спорт. инвентарь

50

1 000,00

50 000,00

 

Хозяйственные, канцелярские товары

250

100

25 000,00

 

Комплектующие,

 горюче-смазочные к косилкам

3

1000,00

30 000,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1750,00

6 000,00

 

Заправка огнетушителей

3

1 000,00

3 000,00

 

Установка трибун

1

100 000,00

100 000,00

 

Сплит. система

1

15 000,00

15 000,00

 

Итого  гр 7

 

 

396 000,00

 

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )

1 996 248,00

х

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

4 =3/кол мероприятий

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

14 000,00

2 470

53,7

260,71

14 000,127

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

516 000,00

2 470

53,7

208,91

11 218,467

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

4. Услуги связи

 

 

 

 

 

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

5. Транспортные услуги

         

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

1 084 248,00

2 470

53,7

438,97

23 572,689

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

7. Прочие ресурсы (затраты)

397 000,00

2 470

53,7

160,73

8 631,201

 

ИТОГО

х

Х

х

 

57 422,484

х

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

Наименование государственной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

 

 

Нормативные затраты на оказание услуги

 

 

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ2

ПНЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 (сумма)

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

57 365,84

1 264,00

60,0

14 000,00

516 000,00

     

1 084 248,00

397 000,00

2 069 937,84

 

 

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

Плановые затраты

 

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

 

 

 

 

Холодное водоснабжение (30%)

237,62

25,25

1

6 000 ,00

Итого гр. 1

 

 

 

 

Гр. 2 Налоги

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

Плановые затраты

Земельный налог

 

 

1

9 000,00

Налог на имущество

 

 

1

1 000,00

Прочие налоги и сборы

 

 

1

1 000,00

Итого гр. 2

х

х

х

11 000,00

 

 

Специалист финансового отдела                                                                                                    А.В. Прилуцкая