Версия для слабовидящих
 

Нормативно-правовая информация / Постановления Администрации

Васюринское сельское поселение
Постановления Администрации

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в бюджетных
учреждениях Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2020                                                                                          № 288

 

станица Васюринская

 

 

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 19 февраля 2015 года № 94 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере культуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» постановляю:

  1. Утвердить  нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно приложения.
  2. Начальнику общего отдела Дзыбовой З.К. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Васюринского сельского поселения в сети Интернет.
  3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  4. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального опубликования и распространяется на правоотношения начиная с формирования муниципальных заданий на оказание и выполнение муниципальных услуг (выполнение работ) с 2021 года.

 

 

 

Глава Васюринского

сельского поселения                                                                                  Д.А. Позов

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

 

проекта постановления администрации Васюринского сельского поселения Динского района от_____________№___________

 

«Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен:

 

 

Специалистом финансового отдела                                                       О.А. Хриплова

 

 

 

 

Проект согласован:

 

 

Начальником финансового отдела                                                      А.В. Плешань

 

 

Начальником общего отдела                                                                    З.К. Дзыбовой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ

обнародования постановления администрации Васюринского сельского поселения.

 

 

11.11.2020г.                                                                                        ст.Васюринская

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили  настоящий акт о том, что постановление администрации Васюринского сельского поселения от 11.11.2020 года № «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в бюджетных учреждениях Васюринского сельского поселения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», обнародовано путем доведения его  до всеобщего сведения граждан, проживающих на территории Васюринского  сельского поселения, посредством размещения в период с 11.11.2020 по 24.11.2020, текста  постановления, на информационном стенде в здании  администрации Васюринского сельского поселения, в центральной библиотеке станицы   Васюринской, БОУ СОШ №10, БОУ СОШ №13, БОУ СОШ №14, где был обеспечен беспрепятственный доступ граждан  к тексту постановления.

 

 

 

Глава Васюринского

сельского поселения                                                                               Д.А.Позов

 

 

Директор Библиотечного

объединения Васюринского

сельского поселения                                                                            Е.Л.Самарцева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к  постановлению администрации

Васюринского сельского поселения

от 11.11.2020 № 288

 

 

Расчет нормативных затрат на оказание работ

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной работы

 

Наименование ресурса

Норма

 

Нормативное количество ресурса

 

Нормативное количество услуг

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы

Гл.библиотекарь

0,00017

1

5902

Нормативное количество работ установлено в соответствии с Межотраслевыми нормами времени  на работы, выполняемые в библиотеках

1 посещение -18 минут (0,3ч.) Нормативное количество обслуживаемых посещений в час для библиотекаря = 60/18=3,33 человека.

В соответствии с производственным календарем  кол-во рабочих часов в год – 1772,4 ч. (36-часовая раб. неделя)

1772,4*3,33= 5902 посещений в год

Библиотекарь

0,00017

1

5902

Библиотекарь

0,00017

1

5902

Библиотекарь

0,00017

1

5902

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Персональный компьютер , ноутбук)

0,0006

4

7089,6

При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6

Телефон-факс

0,00014

1

7089,6

Телефон

0,00014

1

7089,6

Набор канцелярских принадлежностей

0,0006

4

7089,6

Бумага для факса

0,0008

6

7089,6

Бумага для принтера

0,0034

24

7089,6

Подписка (газеты, журналы)

0,0028

39

7089,6

Книги

6,206

44 000

7089,6

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Заправка картриджа

0,0014

10

7089,6

При условии работы 4 библиотекарей, оказывающих услугу, в учреждении и нормативного времени обслуживания посетителей 18 минут, нормативное количество услуг =1772,4*4 работника=7089,6  производится раза в год

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной работы

Наименование ресурса

Норма

Срок использования  ресурса

Цена единицы  ресурса

Нормативные затраты

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Гл библиотекарь

0,00017

1

407655,00

69,30

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Библиотекарь

0,00017

1

407655,00

69,30

Библиотекарь

0,00017

1

407655,00

69,30

Библиотекарь

0,00017

1

407655,00

69,30

Итого гр. 1

Х

х

х

277,2

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной работы

Персональный компьютер , ноутбук)

0,0006

3

30000,00

6

 

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

Телефон-факс

0,00014

3

5000,00

0,23

Телефон

0,00014

1

1600,00

0,22

Набор канцелярских принадлежностей

0,0006

1

450,00

0,27

Бумага для факса

0,0008

1

50,00

0,04

Бумага для принтера

0,0034

1

250,00

0,85

Подписка (газеты, журналы)

0,0028

2

 538,00

0,75

Книги

6,206

1

300,00

1 861,80

Итого гр. 2

Х

х

х

1864,16

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной работы

 

 

 

 

 

В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы

Заправка картриджа

0,0014

1

300

0,42

Итого гр. 3

Х

х

х

0,42

х

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

2141,78

х

               

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия 90%

7849,37

10,32

81 000

 

Газоснабжение 50%

2290,58

7,64

17 500,00

 

Холодное водоснабжение

36

26,71

961,56

 

ИТОГО гр. 1

х

х

99461,56

х

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной работы

Вывоз мусора

8,556

387,44

3314,93

 

ТО пожарной сигнализации

4

10500,00

42 000,00

 

ТО  охранной сигнализации

12

2 500,00

30 000,00

 

Обслуживание здания

 (Услуги электрика)

4

3 000,00

12 000,00

 

ИТОГО гр. 2

х

х

87314,93

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

х

 

х

4. Услуги связи

Абонентская плата за местное телефонное соединение

12

983,00

11796,00

2 обоненские линии с безлимитным тарифом* 12 месяцев

Интернет

12

3 600,00

43 200,00

2 линии Ростелеком

ИТОГО гр. 4

х

х

54996,00

х

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

ИТОГО гр. 5

х

х

 

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

598920,00

598920,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Уборщик служебных помещений

1

234360,00

234360,00

ИТОГО гр. 6

х

х

833280,00

х

7. Прочие ресурсы (затраты)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение

1

10 000,00

10 000,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1 500,00

6 000,00

 

ИТОГО гр. 7

х

х

16000,00

х

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )

1091052,49

х

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

99461,56

9 880

0,3

10,07

3,02

Общее полезное время использования имущества 249 дней в году*10 часов*4 работника 9880

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

87314,930

9 880

0,3

8,84

2,65

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

4. Услуги связи

54996,00

9 880

0,3

5,57

1,67

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

 

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

833280,00

9 880

0,3

84,34

25,30

7. Прочие ресурсы (затраты)

16000,00

9 880

0,3

1,62

0,49

 

ИТОГО

х

х

х

 

33,13

х

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные

нужды

Нормативные затраты

на оказание услуги

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СО

ЦД

УС

Т

ОТ2

ПНЗ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 (сумма)

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Библиографическая обработка документов создание каталогов

277,2

1864,16

0,42

3,02

2,65

 

1,67

 

25,30

0,49

2174,91

                         

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

Плановые затраты

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

 

 

1

9 000,00

Тепловая энергия (50%)

 

 

1

17 500,00

Итого гр. 1

х

х

х

26 500,00

Гр. 2 Налоги

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

Плановые затраты

Земельный налог

 

 

 

5 000,00

Налог на имущество

 

 

 

Итого гр. 2

х

х

х

5 000,00

Нормативные затраты на содержание имущества      (гр.1 + гр.2)=31 500,00


Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2021)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)

Наименование ресурса

Норма

Нормативное количество ресурса

Нормативное количество услуг

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг (работ)

 

0,04

8

228

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2021 году 228 человек

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,01

2

228

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2021 году 228 человек

Картридж

0,02

4

228

Набор канцелярских принадлежностей

0,04

8

228

Бумага для принтера

0,07

15

228

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,01

3

228

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 8 специалистов оказывающих услуги и в которых занято в 2021 году 228 человек

Заправка картриджа

0,02

4

228

Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование ресурса

Норма

Срок использования  ресурса

Цена единицы  ресурса

Нормативные затраты

 

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Художественный руководитель

0,04

1

423 307,29

16 932,29

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Художественные руководители кружков, хормейстер, звукооператор, режиссер культурно массовых мероприятий

0,04

1

2 529 150,71

101 166,03

 

Итого гр. 1

х

х

х

118098,32

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,01

3

30 000,00

100

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

Картридж

0,02

1

1 200,00

24

Набор канцелярских принадлежностей

0,04

1

450,00

18

Бумага для принтера

0,07

1

250,00

17,5

Итого гр. 2

х

х

х

159,5

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,01

1

3 000,00

30

В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы

Итого гр. 3

х

х

х

30

х

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

93 651,44

х

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

 

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия (90%)

34883,72

10,32

360 000,00

10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества

Холодное водоснабжение

36

26,71

961,56

 

ИТОГО гр. 1

х

х

360961,56

х

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

Обслуживание тревожной кнопки

12

2500,00

30 000,00

 

ТО пожарной сигнализации

4

20 000,00

80 000,00

 

Вывоз мусора

5,314

387,44

2059,0

 

Ремонт Здания ДК

1

1000000,00

1000000,00

 

Газификация здания

1

2000000,00

2000000,00

 

Услуги охраны ЧОП

12

40 000,00

480 000,00

 

ИТОГО гр. 2

х

х

3592059,00

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

х

-

х

4. Услуги связи

Абонентская плата за местное телефонное соединение

12

757,0

9084,00

 

Интернет

12

2160,00

25920,00

 

ИТОГО гр. 4

х

х

35 004,00

х

5. Транспортные услуги

Заказ автобуса по краю

4

8000,00

32000,00

 

Заказ автобуса по Динскому району

2

4 000,00

8 000,00

 

ИТОГО гр. 5

х

х

40 000,00

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

497797,00

497797,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Уборщик служебных помещений

1

245745,00

245745,00

ИТОГО гр. 6

х

х

743542,00

7. Прочие ресурсы (затраты)

 

 

 

 

Обучение

2

10 000,00

20 000,00

 

Костюмы

26

3807

99 000,00

 

Поздравительная, сувенирная продукция  

500

600

300 000,00

 

Стеллажи

2

24400,00

48800,00

 

Лампы светодиодные

8

1760,00

14000,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1 500,00

 6 000,00

 

Компьютер

1

50 000,00

50000,00

 

Канцелярские, хозяйственные товары

 

 

20900,00

 

Итого  гр 7

 

 

558700,00

 

ВСЕГО (сумма)

х

х

 

 

 

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

4 =3/кол круж

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

360961,56

2 470

130

146,14

18997,98

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

3592059,0

2 470

130

1454,27

189055,7

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

4. Услуги связи

35 004,00

2 470

130

14,17

1 842,32

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

5. Транспортные услуги

40 000,00

2 470

130

16,19

2105,26

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

743542,00

2 470

130

301,03

39,13

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

7. Прочие ресурсы (затраты)

558700,00

2470

130

226,19

29405,26

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

ИТОГО

х

х

х

 

241445,65

х

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

Наименование государственной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

 

 

Нормативные затраты на оказание услуги

 

 

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ2

ПНЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 (сумма)

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

118098,32

159,5

93651,44

18997,980

189055,7

 

1842,32

2105,26

39,13

29405,26

453354,91

 

 

 

 

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

Плановые затраты

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

3875,97

10,32

1

40 000,00

Итого гр. 1

Х

х

х

40 000,00

Гр. 2 Налоги

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

Плановые затраты

Земельный налог

 

 

1

7 500,00

Налог на имущество

 

 

1

7 500,00

Итого гр. 2

Х

х

х

15 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2021)

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)

Наименование ресурса

Норма

Нормативное количество ресурса

Нормативное количество услуг

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ)

 

0,05

4

80

Нормативное количество услуг установлено при условии работы    4 специалистов оказывающих услуги (запланировано 80  мероприятий

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,013

1

80

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 4 специалистов оказывающих услуги (запланировано 80  мероприятий

МФУ

0,013

1

80

Ноутбук

0,013

1

80

Картридж

0,013

1

80

Набор канцелярских принадлежностей

0,05

4

80

Бумага для принтера

0,19

15

80

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,03

2

80

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 4 специалистов оказывающих услуги (запланировано 80  мероприятий

Заправка картриджа

0,013

1

80

Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование ресурса

Норма

Срок использования  ресурса

 

Цена единицы  ресурса

 

Нормативные затраты

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Музейный смотритель

0,05

1

359 911,00

17995,55

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Экскурсовод, методист

0,05

2

376 350,00

18817,50

Итого гр. 1

х

х

х

36813,05

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,05

1

50 000,00

2 500,00

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

МФУ

0,05

1

16 500,00

825

Картридж

0,05

1

1 200,00

60

Ноутбук

0,05

1

50 000,00

2 500,00

Набор канцелярских принадлежностей

0,06

4

450,00

6,75

Бумага для принтера

0,21

15

250,00

3,5

Итого гр. 2

х

х

х

5895,25

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Итого гр. 3

х

х

х

 

х

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

1 118 506,25

х

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды

 

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия (90%)

2616,3

10,32

27 000,22

10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества

Газоснабжение (50%)

1963,3

7,64

14999,61

50 % затрат на холодное газоснабжения учтены в нормативных затратах на содержание имущества

Холодное водоснабжение

36

26,71

961,56

ИТОГО гр. 1

х

Х

42 961,39

х

2. Содержание объектов имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Ремонт лекционного зала

1

400 000,00

400 000,00

 

Ремонт отопления

1

400 000,00

400 000,00

 

Бюст

1

400 000,00

400 000,00

 

Вывоз мусора

12,00

387,44

4 649,00

 

Установка видеонаблюдения

1

100 000,00

100 000,00

 

Монтаж отмоски

1

100 000,00

100 000,00

 

Ремонт крыльца здания музея

1

200 000,00

200 000,00

 

Ремонт фондохранилища

1

75 000,00

75 000,00

 

ИТОГО гр. 2

х

х

1 679 649,00

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

х

 

х

4. Услуги связи

Абонентская плата за местное телефонное соединение

     

 

Интернет

12

1 000,00

12 000,00

 

ИТОГО гр. 4

х

х

12 000,00

х

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

Содержание транспорта + бензин

2

35 000,00

70 000,00

 

ИТОГО гр. 5

х

х

70 000,00

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

678 447,00

678 447,00

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Тех служащий

1

262 242,00

262 242,00

 

ИТОГО гр. 6

х

х

940 689,00

х

7. Прочие ресурсы (затраты)

Обучение

2

10 000,00

20 000,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1 500,00

6 000,00

 

Книга памяти

 

 

100 000,00

 

Стеллажи

12

8 300,00

99 600,00

 

 

 

 

 

 

Итого  гр 7

 

 

225 600,00

 

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )

2970899,39

х

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

4 =3/кол мер

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

42 961,39

2 470

30,88

17,39

537,11

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

167 9649,00

2 470

30,88

680,02

20 999,01

 

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

 

4. Услуги связи

12000

2 470

30,88

4,9

150,02

 

5. Транспортные услуги

70 000,00

2 470

30,88

28,34

875,14

 

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

940 689,00

2 470

30,88

380,85

11760,52

 

7. Прочие ресурсы (затраты)

436 000,00

2 470

30,88

176,52

5450,88

 

ИТОГО

х

х

х

х

39772,68

х

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

Наименование государственной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Нормативные затраты на оказание услуги

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ2

ПНЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 (сумма)

Создание экспозиций (выставок)музеев, организация выездных выставок

36813,05

5895,25

 

537,11

20 999,01

 

150,02

875,14

11760,52

39772,68

116802,78

 

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

290,69

10,32

1

3 000,00

Газ (50%)

1963,30

7,64

1

15 000,00

Итого гр. 1

х

Х

Х

18 000,00

Гр. 2 Налоги

 

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

 

Плановые затраты

 

Земельный налог

 

 

1

4 500,00

Налог на имущество

 

 

1

4 500,00

Итого гр. 2

х

х

Х

9 000,00

 

Расчет нормативных затрат на оказание услуги (2021)

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Форма 1.  Расчет норм расхода ресурсов на оказание муниципальной услуги (работы)

Наименование ресурса

Норма

Нормативное количество ресурса

Нормативное количество услуг

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2=3/4

3

4

5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуг(работ)

 

0,075

3

40

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2021год 40 мероприятия)

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,025

1

40

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2021 год 40 мероприятия)

МФУ

0,025

1

40

Картридж

0,05

2

40

Набор канцелярских принадлежностей

0,1

4

40

Бумага для принтера

0,23

9

40

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,03

1

40

Нормативное количество услуг установлено при условии работы 3 специалистов оказывающих услуги ( запланировано на 2021 год 40 мероприятия)

Заправка картриджа

0,1

4

40

 

Рассчитываем нормативное количество услуг. В соответствии

Форма 2.  Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование ресурса

Норма

Срок использования  ресурса

Цена единицы  ресурса

Нормативные затраты

Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)

1

2

3

4

5=2*4/3

6

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Заведующий хозяйством

0,03

1

348 321,46

10 449,64

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Координатор по работе с молодежью

0,03

1

260 780,18

7 823,41

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Инструктор по спорту

0,03

1

260 780,18

7 823,41

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Итого гр. 1

х

х

х

26096,46

х

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компьютер

0,03

1

40 000,00

1200,00

В качестве цены единицы ресурса используется закупочная стоимость ресурсов на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы по группам товаров

МФУ

0,03

1

20 000,00

600,00

Картридж

0,05

2

1 200,00

30,00

Набор канцелярских принадлежностей

0,1

3

450,00

15,00

Бумага для принтера

0,2

9

250,00

5,56

Итого гр. 2

х

х

х

1850,56

х

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги

Обслуживание и ремонт оргтехники,

0,03

1

3 000,00

90

В качестве цены единицы ресурса используется стоимость обслуживания на момент планирования, скорректированная на индексы-дефляторы

Итого гр. 3

х

х

х

90

х

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр.3)

28037,02

х

Форма 3.  Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Объем

Тариф

Плановые затраты

Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)

1

2

3

4 =2*3

5

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия (90%)

 

 

 

10 % затрат на электроэнергию учтены в нормативных затратах на содержание имущества

Холодное водоснабжение

36

26,71

961,56

 

ИТОГО гр. 1

х

х

961,56

х

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

Ремонт косилок

2

7 500,00

15 000,00

 

Внутренний ремонт  ремонт потолка 2 этажа здания раздевалки

1

20 000,00

20 000,00

 

Вывоз мусора

2,77

360,63

1 000,00

 

Ремонт забора площадки

1

20 000,00

20 000,00

 

ИТОГО гр. 2

х

х

56000,00

х

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

ИТОГО гр. 3

х

х

 

х

4. Услуги связи

Интернет

12

1 000,00

12 000,00

 

Абонентская плата за местное телефонное соединение

 

 

 

 

ИТОГО гр. 4

х

х

12 000,00

х

5. Транспортные услуги

 

 

 

 

Для доставки спортсменов

1

10 000,00

10 000,00

 

ИТОГО гр. 5

х

х

10 000,00

х

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

Директор

1

476 318,18

476 318,18

В качестве цены единицы ресурса взят годовой ФОТ работника, включая отчисления

Уборщик помещений

1

211 000,00

211 000,00

Уборщик территории

1

211 000,00

211 000,00

ИТОГО гр. 6

х

х

898 318,18

х

7. Прочие ресурсы (затраты)

Обучение

1

7 100,00

7 100,00

 

Наградной материал

200

300,00

60 000,00

 

Форма

9 комп

2222,00

20 000,00

 

Питание спортсменов

250

200,00

50 000,00

 

Взносы за участие

4

12 500,00

50 000,00

 

Спорт. инвентарь

50

1 000,00

50 000,00

 

Хозяйственные, канцелярские товары

105

200,00

21 000,00

 

Комплектующие,

 горюче-смазочные к косилкам

7 мес

44,3

30 000,00

 

Расчет за негативное воздействие

4

1500,00

6 000,00

 

Огнетушители

8

1275,0

10 200,00

 

 

 

 

 

 

Ноутбук

1

60 000,00

60 000,00

 

Итого  гр 7

 

 

364 300,00

 

ВСЕГО (гр.1 + гр.2 + гр3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7 )

1 326 579,74

х

Форма 4.  Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса

Плановые затраты

Общее полезное время исполь-зования имущест-венного комплекса

Норма времени использования имущест-венного комплекса на оказание муниципальной услуги

Стоимость единицы времени использования (аренды) имущественного комплекса

Нормативные затраты на общехозяй-ственные нужды

Комментарий (обоснование количественных характеристик)

1

2

3

4 =3/кол мероприятий

5=2/3

6=2/3*4

7

1. Коммунальные услуги

961,56

2 470

61,75

0,39

24,08

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

2. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

56000,00

2 470

61,75

22,67

1400,00

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги

 

 

 

 

 

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

4. Услуги связи

12000,00

2 470

61,75

4,86

300,00

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

5. Транспортные услуги

10000,00

2 470

61,75

4,05

250,00

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

6. Оплата труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала

898318,18

2 470

61,75

363,69

22457,95

Общее полезное время использования 247 дней в году*10 часов работы в день =2470 часов

7. Прочие ресурсы (затраты)

364 300,00

2 470

61,75

147,49

9107,5

 

ИТОГО

х

Х

х

 

33539,53

х

Форма 5.  Расчет нормативных затрат на оказание услуги

Наименование государственной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

 

 

Нормативные затраты на оказание услуги

 

 

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

СОЦДИ

УС

ТУ

ОТ2

ПНЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 (сумма)

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

26096,46

1850,56

90,0

24,08

1400,00

 

300,00

250,00

22457,95

9107,50

61576,55

 

 

Форма 6.  Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Гр. 1 Коммунальные ресурсы

Объем

Тариф

Коэффициент платные услуги

Плановые затраты

 

1

2

3

4

5=2*3*4

Электроэнергия (10%)

 

 

 

 

Итого гр. 1

 

 

 

 

Гр. 2 Налоги

Налогооблагаемая база

Ставка  налога, %

Коэффициент платные услуги

Плановые затраты

Земельный налог

 

 

1

9 000,00

Налог на имущество

 

 

1

1 000,00

Прочие налоги и сборы

 

 

1

1 000,00

Итого гр. 2

х

х

х

11 000,00

 

 

Специалист финансового отдела                                                                                                    О.А. Хриплова